какие документы необходимы при сдаче декларации на лечение

Особенности получения налогового вычета за санаторно-курортное лечение

Как сэкономить на лечение в санатории? Все очень просто – нужно знать свои права и возможности. Согласно закону нашей страны, точнее, ст. 219 НК, определенная категория граждан имеет право компенсировать часть денежных средств, затраченных на оздоровление в санатории. Такая форма фискальной льготы называется налоговый вычет за санаторно-курортное лечение. Налоговый вычет – это возврат НДФЛ за медицинские услуги гражданину, который их оплатил. Что для этого нужно сделать и на какую сумму можно рассчитывать вы сегодня и узнаете.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7  (499) 703-48-91. Это быстро и бесплатно!

Как получить налоговый вычет?

Возврат части денег осуществляется не из средств, которые вы потратили на путевку, а из ваших налоговых взносов, переданных в бюджет.

Если вами были использованы дополнительные услуги курорта (не входящие в стоимость путевки), тогда следует позаботиться о документальном подтверждении факта затрат ( Письмо Минздрава п.2 № 2510/1430-02-32 от 12.02.02 ).

Подача запроса на возмещение части стоимости лечения возможно и в том случае, если была оплачена путевка за супруга, родителей или несовершеннолетних детей (или студентов очного отделения в возрасте до 23 лет).

Если взносы за лечение осуществлял работодатель, тогда рассчитывать на налоговый вычет гражданин не может. Возможен вариант, когда работодатель отправлял деньги с личного счета работник, в этом случае считается, что путевка была оплачена непосредственно работником и право на компенсацию трат не

Источник

Что и как прикладывать к 3-НДФЛ

Нужно ли что-либо прикладывать к декларации

Часто важно приложить к декларации правильные документы и сделать это правильно. Какие документы нужно приложить, зависит от того, для чего Вы подаете декларацию. Ниже перечислены некоторые ситуации, требующие различных документов. Если у Вас более одного варианта, прикладывайте, пожалуйста, и те документы, которых требует одна ситуация, и те, которых требует другая. Например, если Вы за один и тот же календарный год отчитываетесь о продаже автомашины и претендуете на налоговый вычет по расходам на обучение, приложите и документы по машине, и документы по обучению. При этом заявление можно сделать одно, но в него включить и содержимое заявления о машине, и содержимое заявления об обучении. Не нужно прикладывать к декларации паспорт или его копию, если Вы подаете декларацию за себя. Документы, которые Вы приложите, Вам не вернут, поэтому лучше не прикладывайте оригиналы важных документов.

Возвращаем налоги

Тому, какие документы необходимы для возврата налогов, посвящена отдельная страница. На ней есть перечни того, какие документы нужно подать для возврата налогов в различных ситуациях, и образцы некоторых документов - заявлений, соглашений и так далее. Эта страница находится в разделе "Полезное" и называется " Документы для вычета ".

Продаем имущество: жилье, автомашину и тому подобное

В случае продажи имущества, нужно приложить разные документы в зависимости от того, пользуетесь ли Вы вычетом по продаже имущества или уменьшаете (при подсчете налога) выручку от продажи имущества не на вычет, а на фактические расходы по приобретению этого имущества. Почитать подробнее о том, чем отличаются эти два случая, можно на страницах раздела "Налоги": " Продали жилье " и " Продали машину ".

Если Вы выбрали "вычет", единственное, кроме декларации

Источник

Особенности получения налогового вычета за санаторно-курортное лечение

Как сэкономить на лечение в санатории? Все очень просто – нужно знать свои права и возможности. Согласно закону нашей страны, точнее, ст. 219 НК, определенная категория граждан имеет право компенсировать часть денежных средств, затраченных на оздоровление в санатории. Такая форма фискальной льготы называется налоговый вычет за санаторно-курортное лечение. Налоговый вычет – это возврат НДФЛ за медицинские услуги гражданину, который их оплатил. Что для этого нужно сделать и на какую сумму можно рассчитывать вы сегодня и узнаете.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7  (499) 703-48-91. Это быстро и бесплатно!

Как получить налоговый вычет?

Возврат части денег осуществляется не из средств, которые вы потратили на путевку, а из ваших налоговых взносов, переданных в бюджет.

Если вами были использованы дополнительные услуги курорта (не входящие в стоимость путевки), тогда следует позаботиться о документальном подтверждении факта затрат ( Письмо Минздрава п.2 № 2510/1430-02-32 от 12.02.02 ).

Подача запроса на возмещение части стоимости лечения возможно и в том случае, если была оплачена путевка за супруга, родителей или несовершеннолетних детей (или студентов очного отделения в возрасте до 23 лет).

Если взносы за лечение осуществлял работодатель, тогда рассчитывать на налоговый вычет гражданин не может. Возможен вариант, когда работодатель отправлял деньги с личного счета работник, в этом случае считается, что путевка была оплачена непосредственно работником и право на компенсацию трат не

Источник

Налоговый вычет по расходам на лечение

Список документов для оформления вычета Для того чтобы оформить налоговый вычет на лечение Вам понадобятся следующие документы и информация: В ИФНС подается оригинал декларации.

Удивительно, но факт! Особенности получения вычета по дорогостоящему лечению Существует еще один вид вычета — социальный вычет по дорогостоящему лечению.

Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога за лечение. При оформлении налогового вычета за лечебные услуги предоставляются: Указанную справку Вы можете взять у медицинской организации, которая оказала Вам услугу. В ИФНС подается оригинал справки.

В этой справке будет отражена стоимость лечения, включенная в путевку за вычетом проживания, питания и т. Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг. В ИФНС подается заверенная копия договора.

Что входит в определение «расходы на лечение»?

Если вы включаете в расходы на дорогостоящее лечение расходы на приобретение медицинского оборудования или материалов, которые купили за свой счет в связи с их отсутствием в медицинском учреждении, то они должны быть прямо прописаны в договоре с медицинской организацией. Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.

При оформлении налогового вычета на покупку медикаментов предоставляются: Такой рецепт выдается Вашим лечащим врачом: В ИФНС подается оригинал рецепта. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты медикаментов например, платежные поручения или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами.

В ИФНС подаются заверенные копии платежных до

Источник

Налоговая декларация 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Если физическое лицо, владело автомобилем менее 3-х лет и продало его, закон обязывает его подать декларацию 3-НДФЛ и возможно оплатить налог с продажи.

В том случае, если декларация не была подана в территориальную налоговую инспекцию по месту прописки, вы получите штраф в размере 1 000 руб., но обязанности по ее сдаче с вас никто не снимет!

Стоимость составления 3-НДФЛ

Стоимость составления декларации 3-НДФЛ под ключ - 3 000 рублей. Сдача декларации и комплекта необходимых документов в вашу налоговую инспекцию включено в стоимость.

После получения копий документов наши сотрудники подготавливают необходимый комплект для предоставления в налоговую инспекцию, отправляют вам курьера, вам лишь остается встретиться один раз с курьером в удобном для Вас месте, для оплаты и подписи готовой декларации 3-НДФЛ.

Преимущества работы с нами: экономия вашего личного времени, удобство в отсутствии необходимости посещения офиса и налогового органа, наши специалисты все сделают за вас быстро и с гарантией!

Если вы продали машину, которая находилась в Вашей собственности более 3 лет (со дня даты приобретения, указанного в ПТС), то уплачивать налог не нужно, также предоставлять декларацию в территориальную инспекцию нет необходимости.

В случае если вы продали автомобиль, который находился в Вашей собственности менее 3 лет, необходимо составить декларацию 3-НДФЛ и предоставить в налоговый орган не позднее 30 апреля года следующего за годом продажи, а уплатить налог не позднее 15 июля года следующего за годом продажи.

противовоспалительные лекарства при кисте яичника
Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Ассистент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР РУДН

Источник

Продажа автомобиля

При продаже автомобиля, находящегося в собственности менее 3-х лет, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, сдать ее в налоговую инспекцию и заплатить налог, если он будет рассчитан по данным сданной декларации 3-НДФЛ.

3-НДФЛ при продаже автомобиля

сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган (даже если сумма налога к уплате составит 0 рублей) не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи;

уплатить налог не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи, если по расчетам, указанным в декларации, был начислен налог к уплате в бюджет.

Если срок владения проданным автомобилем был более 3-х лет, то отчитываться Вы не должны. Иногда налоговые органы присылают требование о необходимости сдать декларацию, даже когда срок владения составил более 3-х лет. Необходимо понимать, что обязанности по сдаче декларации 3-НДФЛ в данном случае у Вас нет.

Как рассчитать налог с продажи транспортного средства

Стоимость машины с каждым годом только снижается, крайне редко автомобиль продается дороже, чем его покупали. Если у Вас сохранились документы, подтверждающие стоимость покупки проданного авто, то сумму дохода можно уменьшить на расходы.

Пример 1: Вы купили автомобиль в 2014 году за 700 000 рублей (при этом Вы сохранили документы, подтверждающие покупку за указанную стоимость), а продали его в 2015 году за 600 000 рублей. Прибыли от продажи Вы не получили (ушли в убыток на 100 000 рублей). В декларации можно уменьшить сумму дохода на величину расходов и не платить налог (рассчитанный налог по данным декларации 3-НДФЛ составит 0 рублей).

фимоз и парафимоз оперативное лечение
Сайт предоставляет справочную информацию. Адекватная диагностика и лечение болезни возможны под наблюдением добросовестного врача.

Фимоз – состояние, характеризующееся узостью крайней плоти

Если же документов, подтверждающих расходы по покупке проданного автомобиля, у Вас нет, то можно воспользоваться имущественным вычетом от продажи. Для этого в декларации 3-НДФЛ необходимо указать данный вычет, который максимум

Источник

Нередки случаи, когда Вы забыли что-то включить в декларацию или допустили ошибку при заполнении декларации и Вам необходимо подать уточненную или как говорят «повторную» декларацию. О том, как подать уточненную декларацию и чем она отличается от первоначальной декларации, и о других тонкостях расскажу сегодня.

Итак, Вы обнаружили, что забыли включить в декларацию доход, допустим, полученный от продажи машины. А декларацию уже сдали. В чем будут заключаться Ваши действия?

Во-первых, Вам необходимо заполнить снова декларацию и включить в нее доход от продажи машины. Естественно, некоторые расчетные показатели при этом изменяться.

На титульной странице Вы должны указать номер корректировки. То есть, когда вы первый раз подавали декларацию, то в графе «номер корректировки» проставляли «ноль», а вот при предоставлении уточненной декларации Вы укажите цифру, отражающую какую по счету декларацию Вы подаете. Например, – 1, второй раз понесли сдавать уточненную декларацию – 2.

Во-вторых, при сдаче уточненной декларации в налоговую службу к декларации необходимо приложить заявление о принятии уточненной декларации, написанное в произвольной форме, с указанием причины подачи уточненной декларации.

В-третьих, если Вы допустили счетные ошибки в декларации, то дополнительно к уточненной декларации никаких документов прилагать не нужно. А вот, если Вы, как в нашем примере, добавляете доход, то к уточненной декларации необходимо приложить копии подтверждающих доход документов (может быть расходов).

Если в результате того, что Вы не включили в декларацию сведения (ошиблись, не полностью указали доход, не включили доход и т.п.), что привело к занижению суммы налога, подлежащей уплате, то Вы обязаны подать уточняющую декларацию.

А вот, если Вы указали недостоверные сведения, допустили ошибки в декларации, которые не ведут к зан

Источник